企业涉税风险管控实操培训课程
├──第二模块 后营改增时代税务稽查风险识别与应对策略
| ├──[0201]第01讲 后“营改增”时代稽查形势概述.flv 43.97M
| ├──[0202]第02讲 什么是信息管控.flv 58.49M
| ├──[0203]第03讲 公安局派驻税务联络机制办公室的成立.flv 14.29M
| ├──[0204]第04讲 摇号稽查方式介绍.flv 30.20M
| ├──[0205]第05讲 税收征管法之总则税务登记及凭证管理.flv 32.00M
| ├──[0206]第06讲 税收征管法之信息披露、申报纳税及税款确认.flv 40.14M
| ├──[0207]第07讲 税收征管法之税款追征.flv 22.82M
| ├──[0208]第08讲 税收稽查形势总结.flv 100.98M
| ├──[0209]第09讲 税务稽查前对其他应付款进行梳理.flv 91.39M
| ├──[0210]第10讲 税务稽查前对其他应收款进行梳理.flv 86.26M
| ├──[0211]第11讲 税务稽查前对企业租赁关系进行梳理.flv 34.11M
| ├──[0212]第12讲 购进环节是否取得虚开及三流不合一的发票问题.flv 73.75M
| ├──[0213]第13讲 进项税额抵扣应注意的问题.flv 76.63M
| ├──[0214]第14讲 不得抵扣进项税额情形及应注意的问题.flv 112.72M
| ├──[0215]第15讲 购买或负担保险的税务处理.flv 8.01M
| ├──[0216]第16讲 佣金和手续费的税务处理及问题分析.flv 39.42M
| ├──[0217]第17讲 发票与纳税义务确认的问题梳理.flv 23.72M
| ├──[0218]第18讲 视同诮售收入纳税义务的确认问题.flv 38.26M
| ├──[0219]第19讲 混合销售行为的界定及税务处理风险.flv 24.29M
| ├──[0220]第20讲 售后行为的税务处理及开票问题分析.flv 60.34M
| ├──[0221]第21讲关注并正确认识风险提示〔上〕.flv 54.55M
| ├──[0222]第22讲关注并正确认识风险提示(下).flv 66.67M
| ├──[0223]第23讲税务机关对企业发起任务并提示风险的依据.flv 79.26M
| ├──[0224]第24讲撰写自查报告.flv 14.57M
| ├──[0225]第25讲税务稽查程序及应对措施.flv 40.77M
| ├──[0226]第26讲税务稽查后企业的应对与调整.flv 49.71M
| └──后营改增时代税务稽查风险识别与应对策略.pdf 1.00M
├──第六模块 公司税收风险管理体系的建立
| ├──[0601]第01讲税收认识论.flv 50.09M
| ├──[0602]第02讲建立纳税管理体系的意义.flv 25.72M
| ├──[0603]第03讲纳税管理的阻碍因素.flv 22.38M
| ├──[0604]第04讲税务风险概念及表现形式.flv 62.08M
| ├──[0605]第05讲税务风险的危害.flv 10.70M
| ├──[0606]第06讲税务风险的成因概述.flv 66.35M
| ├──[0607]第07讲纳税风险管理的思路.flv 45.22M
| ├──[0608]第08讲纳税风险管理的方法.flv 30.61M
| ├──[0609]第09讲如何构建纳税风险管理体系.flv 24.96M
| ├──[0610]第10讲纳税管理组织架构的构建.flv 80.16M
| ├──[0611]第11讲采购环节产生的税收风险.flv 43.58M
| ├──[0612]第12讲生产环节产生的税收风险.flv 24.04M
| ├──[0613]第13讲销售环节产生的税收风险.flv 28.12M
| └──[0614]第14讲纳税监督及自查.flv 24.43M
├──第三模块 税务稽查风险与企业应对方法
| ├──[0301]第01讲 税务稽查形势分析.flv 84.73M
| ├──[0302]第02讲 企业被稽查原因分析及稽查工作流程.flv 45.13M
| ├──[0303]第03讲 税务稽查基本方法及稽查案例分析.flv 80.13M
| ├──[0304]第04讲 增值税业务常见问题及主要检查方法(一).flv 78.30M
| ├──[0305]第05讲 增值税业务常见问题及主要检查方法(二).flv 38.63M
| ├──[0306]第06讲 营改增常见问题及管控.flv 40.12M
| ├──[0307]第07讲 企业所得税收入和扣除项目常见问题及检查方法.flv 86.31M
| ├──[0308]第08讲 企业所得税资产处理税收优惠所得额常见问题及检查方法.flv 39.40M
| ├──[0309]第09讲 个人所得税常见问题及检查方法.flv 54.83M
| ├──[0310]第10讲 其他税种常见问题及检查方法.flv 26.47M
| ├──[0311]第11讲 税务稽查结论分析与稽查应对.flv 54.29M
| └──税务稽查风险与企业应对方法.pdf 1.51M
├──第四模块 财务报表分析直击涉税风险点
| ├──[0401]第01讲企业财务报表基本涉税分析.flv 96.55M
| ├──[0402]第02讲货币资金的流里变动分析.flv 19.31M
| ├──[0403]第03讲应收账款.应收票据及预收账款项目的涉税分析.flv 106.79M
| ├──[0404]第04讲其他应收款项目的涉税分析.flv 35.48M
| ├──[0405]第05讲存货项目的涉税风险点分析.flv 118.11M
| ├──[0406]第06讲企业所得税中存货视同销售及损失扣除.flv 26.28M
| ├──[0407]第07讲长期股权投资与投资性房地产项目的涉税分析.flv 60.03M
| ├──[0408]第08讲固定资产和在建工程项目分析.flv 64.37M
| ├──[0409]第09讲无形资产.长期待摊费用和应付账款项目分析.flv 90.36M
| ├──[0410]第10讲应付职工薪酬和应付股利项目分析.flv 88.11M
| ├──[0411]第11讲长期负债其他应付款和递延收益的涉税风险.flv 69.41M
| ├──[0412]第12讲实收资本的涉税风险.flv 68.21M
| ├──[0413]第13讲营业收入的涉税风险.flv 82.33M
| ├──[0414]第14讲营业成本.期间费用涉税风险分析.flv 46.16M
| ├──[0415]第15讲投资收益及营业外夕收入项目涉税分析.flv 84.60M
| ├──[0416]第16讲营业外夕支出项目涉税分析及综合分析案例.flv 74.60M
| └──财务报表分析直击企业涉税风险点.pdf 696.26kb
├──第五模块 企业避税行为的风险及应对
| ├──[0501]第01讲计税依据明显偏低的概述.flv 38.99M
| ├──[0502]第02讲企业销售明显偏低的处理和案例分析.flv 58.55M
| ├──[0503]第03讲企业购进明显偏高的处理和案例分析.flv 24.29M
| ├──[0504]第04讲如何认定计税依据偏低和无正当理由.flv 32.80M
| ├──[0505]第05讲避税基础知识.flv 48.00M
| ├──[0506]第06讲国际避税.国内避税及案例分析.flv 70.66M
| ├──[0507]第07讲避税常用的手段或方法.flv 64.92M
| ├──[0508]第08讲一般反避税及案例分析.flv 28.89M
| ├──[0509]第09讲国际反避税立法.flv 92.40M
| ├──[0510]第10讲国内反避税立法.flv 65.30M
| ├──[0511]第11讲国际和国内的反避税立法的部分文件解读.flv 72.81M
| ├──[0512]第12讲企业转让定价的概述.动机和风险.flv 22.66M
| ├──[0513]第13讲企业转让定价的主要招数.flv 118.76M
| ├──[0514]第14讲关联关系的分类和风险.flv 86.50M
| ├──[0515]第15讲关联申报.flv 91.47M
| ├──[0516]第16讲国别报告报送和同期资料管理.flv 40.91M
| ├──[0517]第17讲国别报告的填报.flv 31.44M
| ├──[0518]第18讲同期资料的主体文档的准备.flv 55.85M
| ├──[0519]第19讲同期资料的本地文档和特殊文档的准备.flv 102.59M
| ├──[0520]第20讲对企业避税行为的调查调整.flv 99.78M
| ├──[0521]第21讲组织调查.可比性分析和结案审理.flv 82.15M
| ├──[0522]第22讲协商谈判程序和转让定价方法.flv 78.17M
| ├──[0523]第23讲转让定价方法和反避税调整后的账务调整.flv 72.92M
| ├──[0524]第2讲企业避税风险防范一一正确申报和交易合规.flv 91.93M
| ├──[0525]第25讲交易合规性的注意事项.flv 41.71M
| ├──[0526]第26讲自行调整.选择定价方法和预约定价.flv 91.20M
| ├──[0527]第27讲纳入税局调查时的风险防控.flv 62.50M
| ├──[0528]第28讲把握谈判机会.处罚的避免和案件救济.flv 77.64M
| └──企业避税行为的分析及应对.pdf 1.43M
└──第一模块 税企争议处理策略与经典案例剖析
| ├──[0101]第01讲 税企争议的原因及解决思路.mp4 48.62M
| ├──[0102]第02讲 税企争议.税法适用性.flv 30.12M
| ├──[0103]第03讲 税企争议.增值税征税范围.flv 40.14M
| ├──[0104]第04讲 税企争议.挂靠业务纳税人.不经常发生应税行为.代扣代缴增值税问题.flv 31.05M
| ├──[0105]第05讲 税企争议.交际应酬.非正常损失.flv 30.63M
| ├──[0106]第06讲 税企争议.平销返利以及政策不明确问题.flv 28.00M
| ├──[0107]第07讲 税企争议.适用税率.flv 41.32M
| ├──[0108]第08讲 税企争议.价外费用.交旧购新以及调整销售价格问题.flv 41.32M
| ├──[0109]第09讲 税企争议.统借统还及应税收入扣除问题.flv 23.70M
| ├──[0110]第10讲 税企争议.先开发票先缴税及增值税专用发票问题.flv 38.30M
| ├──[0111]第11讲 税企争议.逾期增值税扣税凭证抵扣.flv 26.54M
| ├──[0112]第12讲 税企争议.收到虚开增值税专用发票.flv 24.52M
| ├──[0113]第13讲 税企争议.走逃(失联)票及小规模纳税人代开专票问题.flv 20.89M
| ├──[0114]第14讲 税企争议.超豪华小汽车的消费税与白酒销费税最低计税价格.flv 48.20M
| ├──[0115]第15讲 税企争议.卷烟与高档化妆品.flv 28.42M
| ├──[0116]第16讲 税企争议.委托加工消费税与城建税税率差.flv 24.93M
| ├──[0117]第17讲 税企争议.印花税核定征收.flv 31.17M
| ├──[0118]第18讲 税企争议.减免税备案.flv 18.71M
| ├──[0119]第19讲 税企争议.房产税及契税退还.flv 21.90M
| ├──[0120]第20讲 税企争议.可商榷的税率.flv 22.25M
| ├──[0121]第21讲 税企争议.差旅费津贴.flv 33.53M
| ├──[0122]第22讲 税企争议.解除劳动关系补偿.flv 24.04M
| ├──[0123]第23讲 税企争议.业主支出.flv 16.92M
| ├──[0124]第24讲 税企争议.实际管理机构.flv 6.53M
| ├──[0125]第25讲 税企争议.没有发票就不能税前扣除.flv 11.56M
| ├──[0126]第26讲 税企争议.保险费的扣除.flv 17.40M
| ├──[0127]第27讲 税企争议.餐费发票就是业务招待费.flv 15.95M
| ├──[0128]第28讲 税企争议.特殊的收付实现制.flv 8.64M
| ├──[0129]第29讲 税企争议.赞助支出.flv 12.42M
| ├──[0130]第30讲 税企争议.纳税评估目地.原则及一般程序.flv 19.96M
| ├──[0131]第31讲 税企争议.纳税评估数据来源及纳税申报资料审核.flv 23.27M
| ├──[0132]第32讲 税企争议.纳税评估结果处理.flv 18.64M
| ├──[0133]第33讲 税企争议.日常财税工作中需做好的工作.flv 7.00M
| ├──[0134]第34讲 税企争议.2017年全国税务稽查工作要点.flv 12.73M
| ├──[0135]第35讲 税企争议.相关税务稽查文件解析.flv 33.89M
| ├──[0136]第36讲 税企争议.如何正确应对税务检查.flv 8.80M
| ├──[0137]第37讲 税企争议.听证程序.flv 13.96M
| ├──[0138]第38讲 税企争议.税务行政复议.flv 76.98M
| └──税企争议处理策略与经典案例剖析.pdf 397.63kb